Preview

Вестник университета

Расширенный поиск

СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРСКОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-139-145

Полный текст:

Аннотация

Рассмотрен процесс стратегической трансформации внутреннего аудита компании как эффективной формы системы финансового контроля, представляющей собой структурно разветвленную совокупность взаимосвязанных звеньев. Проанализированы различные аспекты управления организацией в условиях мировых кризисных явлений в социально-экономической и иных сферах. Предложен комплекс мер по адаптации компании к работе в период влияния пандемии Covid-19 на экономику. Уточнены принципиально новые требования к содержанию функционала специалистов службы внутреннего аудита и характеру их взаимодействия с представителями высшего менеджмента. Изложены перспективы профессионального развития аудитора в современных условиях.

Об авторах

А. В. Гладышева
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»
Россия

канд. экон. наук, доцент, 

г. Тамбов



И. Н. Махонина
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»
Россия

канд. экон. наук, доцент, 

г. Тамбов



И. Ф. Чепурова
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»
Россия

канд. экон. наук, доцент, 

г. Тамбов



Список литературы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 20.10.2020).

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения: 20.10.2020).

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 31.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения: 20.10.2020).

4. Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства Российской Федерации. – № 15 (часть IV). – ст. 2292. – 13 апреля 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/oglavlenie.phtml?md=1&nb=100&issid=1002020015010 (дата обращения: 20.10.2020).

5. Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 № 56863) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338586/ (дата обращения: 20.10.2020).

6. Аджиева, А. И., Тхагапсова, С. К-Г. Роль внутреннего аудита в системе экономической безопасности предприятия // Естественно-гуманитарные исследования. – 2020. – № 31 (5). – С. 322-325.

7. Асаева, К. А., Сафина, Р. Р. Применение инновационных технологий в практике внутреннего аудита // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2020. – № 3 (153). – С. 57-62.

8. Будзинская, Е. О., Калиберда, Е. А., Новиков, А. А. Анализ необходимости оптимизации процесса проведения внутренних аудитов интегрированной системой менеджмента // Лёгкая промышленность и сфера сервиса: проблемы и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Омск, 2020. – С. 74-77.

9. Султыгова, Х. М. Аудит как фактор эффективности бизнеса // Вестник науки. – 2020. – Т. 4, № 6 (27). – С. 124-128.

10. Феофилова, Т. Ю., Кохан, Р. С., Аитова, Л. К. Внутренний аудит системы внутреннего контроля как метод оптимизации и повышения эффективности бизнес-процесса // Неделя науки СПбПУ. Материалы научной конференции с международным участием. – Санкт-Петербург: Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. В 3-х частях, 2019. – С. 304-307.

11. Аналитический обзор «Влияние коронавируса COVID-19 на экономику России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bit.ly/2XBsXX7 (дата обращения: 20.10.2020).

12. Финансовый контроль – 2020: возвращаясь к вопросу о «коронавирусном» моратории на проверки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru/news/1391174/#ixzz6eoBpzHZj (дата обращения: 20.10.2020).

13. Хасиани, К., Кошима, Ю., Мфомбуот, А., Сингх, А. Контроль за исполнением бюджета в целях снижения риска коррупции в связи с расходами на борьбу с пандемией // Доклад специалистов МВФ от 3 июня 2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/Russian/ruspecial-series-on-covid19budgetexecution-controls-to-mitigate-corruption-risk-in-pandemic-spendin.ashx (дата обращения: 20.10.2020)

14. IIAAustralia. Internal Audit and Pandemics // IIAAustralia. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iia.no/internalaudit-and-pandemics (дата обращения: 20.10.2020).


Для цитирования:


Гладышева А.В., Махонина И.Н., Чепурова И.Ф. СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРСКОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОМПАНИИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА. Вестник университета. 2020;(12):139-145. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-139-145

For citation:


Gladysheva A.V., Makhonina I.N., Chepurova I.F. STRATEGY FOR OPTIMIZING INTERNAL AUDITING FINANCIAL CONTROL OF THE COMPANY DURING THE ECONOMIC CRISIS. Vestnik Universiteta. 2020;(12):139-145. (In Russ.) https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-139-145

Просмотров: 50


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1816-4277 (Print)
ISSN 2686-8415 (Online)